U C H W A Ł A   Nr XXI /255/ 09

Rady  Miejskiej  w  Jezioranach

z dnia  31 marca  2009

 

w  sprawie zmian w budżecie gminy na  2009 rok

 

       Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e i 10 ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r.  roku    o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./   RADA   MIEJSKA   w  Jezioranach   u c h w a l a  ,co następuje :

               §   1.    Zwiększenie    dochodów budżetowych  o kwotę  515.946    zgodnie  z załącznikiem Nr 1  , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2009 wynosi 31.660.325,95. Dochody bieżące wynoszą 19.209.363,95zł, dochody majątkowe 12.450.962 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 2.809.015 zł,

- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych  na  podstawie porozumień  2.642.682 zł,

-         dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 76.000 zł.

               §    2. 1.  Zwiększenie   wydatków  budżetowych  o kwotę 515.946 , zgodnie z załącznikiem Nr 2,  w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 51.258.744,95   , z których wydatki bieżące wynoszą 18.363.305,95 zł  , a w nich  : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  8.640.921,74 zł ,wydatki na   dotacje  1.617.128   , wydatki na obsługę długu  250.000   zł,  wydatki majątkowe 32.895.439 zł, w tym  inwestycyjne 31.979.323 zł zgodnie z zał. Nr 3 i 3a.                      

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się  wydatki na:

-         zadania zlecone   2.809.015  zł,

-           wydatki  związane z  realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień            zgodnie z załącznikiem 6.

3. Wydatki na programy i   projekty  realizowane  ze środków pochodzących   z  funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności  w  wysokości  9.875.936 zł  zgodnie z zał. Nr 4.

 §  3. Deficyt budżetu w wysokości 19.598.419 zł   planuje się pokryć  kredytem w kwocie  8.154.849 zł  oraz pożyczką w kwocie  11.443.570 zł . Uchwala się  przychody w wysokości 20.347.513 zł  oraz  rozchody w wysokości  749.094 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 5 .  

§ 4 Ustala się wydatki w kwocie 76.688 zł  na  realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5 Ustala się dotację dla samorządowej instytucji kultury na łączną kwotę 748.067 zł zgodnie z załącznikiem 7.

 § 6. Prognozuje się  łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 25.017.931 zł  zgodnie z zał. Nr 8.

       § 7. Limit zobowiązań  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi  19.598.419  zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009

i  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                   Leszek Boczkowski