U C H W A Ł A   Nr XII/ 147 /  08 

      Rady  Miejskiej  w  Jezioranach

                                                       z  dnia   31  marca   2008 r.

        w  sprawie : zmian w budżecie gminy na  2008rok.    
   

       Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e i 10 ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r.  roku    o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./    RADA   MIEJSKA   w  Jezioranach   u c h w a l a  ,co następuje :

               §   1.    Zwiększenie      dochodów budżetowych  o kwotę  774.177    zgodnie  z załącznikiem Nr 1  , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2008 wynosi 19.790.937 , w tym :

- plan dotacji na zadania zlecone 2.805.416 zł,

- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych  na  podstawie porozumień  106.457 zł,

-          dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 76.000 zł.

               §    2. 1.  Zwiększenie wydatków  budżetowych o kwotę 2.907.533 , zgodnie z załącznikiem Nr 2,  w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 31.099.528   , z których wydatki bieżące wynoszą 16.663.543  ,a w nich  na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.417.424 zł ,wydatki na   dotacje  1.046.225   , wydatki na obsługę długu  40.000   zł,  wydatki majątkowe 14.435.985  zł, w tym  inwestycyjne 12.436.921  zł / zał. Nr 3 i 3 a /.                      

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się  wydatki na:

-          zadania zlecone   2.805.416 zł

-           wydatki  związane z  realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień            106.457 zł.

3. Wydatki na programy i   projekty  realizowane  ze środków pochodzących   z funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności  w wysokości  6.063.857 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

 §  3. Deficyt budżetu w wysokości  11.308.591 zł   planuje się pokryć  kredytem w kwocie  4.317.064  zł oraz pożyczką w kwocie  6.991.527 zł w tym z Unii Europejskiej 3.624.340zł. Uchwala się  przychody w wysokości 12.701.533zł  oraz rozchody w wysokości 1.392.942 zł. / załącznik nr 5/. 

 § 4.Prognozuje się  łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości    13.367.999 zł zgodnie z załącznikiem  nr 10.

       § 5. Limit zobowiązań  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi  11.308.591  zł.

       § 6 . Uchwala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla: 1)zakładów budżetowych: przychody – 1.732.880 zł, wydatki –1.732.880 zł, oraz 2).plan dochodów i wydatków   dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w łącznej kwocie dochody – 158.850 zł; wydatki – 175.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

       § 7 Uchwala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych  - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w wysokości 176.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

       § 8.  Uchwala się  dotacje  podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości  490.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr  8.

       § 9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/114/07 z dnia 15.12.2007 w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na rok 2008  otrzymuje brzmienie  zgodnie z załącznikiem Nr 9.

       § 10. W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X/114/07 z dnia 15.12.2007 w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się zmiany , zgodnie z załącznikiem nr 11. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,  obowiązuje w roku budżetowym 2008

i  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej                                   

 

                                                                                Leszek  Boczkowski