U C H W A Ł A   Nr XXVI  / 308   / 09

Rady  Miejskiej  w  Jezioranach

z dnia   30 września 2009

 

w  sprawie : zmian w budżecie gminy na  2009 rok

 

       Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e i 10 ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r.  roku    o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./   RADA   MIEJSKA   w  Jezioranach   u c h w a l a  ,co następuje :

               §   1.    Zmniejszenie dochodów budżetowych o 66.025 zł ,zgodnie z zał. Nr 1  w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2009 wynosi 30.360.680,32 zł. Dochody bieżące wynoszą 20.878.303,32 zł dochody majątkowe 9.482.377 zł. W ogólnym planie dochodów zawiera się:

- plan dotacji na zadania zlecone 3.183.027,95 zł,

- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych  na  podstawie porozumień  1.649.398 zł,

-          dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 76.000 zł.

               §    2. 1.  Zmniejszenie   wydatków  budżetowych  o kwotę 66.025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,  w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 39.410.575,35 zł , z których wydatki bieżące wynoszą 19.982.263,35 zł  , a w nich  : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.725.645,14 zł ,wydatki na dotacje 1.509.114 zł  , wydatki na obsługę długu  300.000   zł,  wydatki majątkowe 19.428.312zł, w tym  inwestycyjne 18.576.312. zł zgodnie z zał. Nr 3 i 3a.                       

2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się  wydatki na:

-          zadania zlecone  3.183.027,95  zł,

-           wydatki  związane z  realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień            w kwocie 1.649.398 zł.

3. Wydatki na programy i   projekty  realizowane  ze środków pochodzących   z  funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności  w  wysokości  2.314.408,45  zgodnie z zał. Nr 4.

 §  3. Deficyt budżetu w wysokości 9.049.895,03 zł   planuje się pokryć  kredytem w kwocie  6.836.945,03  oraz pożyczką w kwocie 2.212.950 zł . Uchwala się  przychody w wysokości 9.830.753,42 zł  oraz  rozchody w wysokości  780.858,39 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 5 .  

§ 4. Prognozuje się  łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości   14.702.437,47 zł  zgodnie z zał. Nr 8.

§ 5. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 415.138 zł  zgodnie z załącznikiem nr  6.

 § 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury  na łączną kwotę- 674.883 zł, oraz dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 328.503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

     § 7. Limit zobowiązań  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi  9.049.895,03  zł.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009

i  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 

 

                                                                       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                Ewa Maculewicz